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NOTA DE EMPENHO 2018NE00121

Favorecido

ALBERTO LINO COSTA
R$ 1.719,94
 

CPF/CNPJ:

09875751391

Emissão:

19/03/2018

Plano Interno:

ESCUTAS

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

65757/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão por Resultado

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

BR 135 KM 18 CASA 10 VILA MARANHAO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65090991

Descrição

ADIANTAMENTO PARA DESPE- SAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00121 19/03/2018 1.800,00 1.719,94 1.719,94
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPE- SAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM.
2018NE00121 19/03/2018 1.800,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
2018NE00246 17/05/2018 -80,06 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL00719 19/03/2018 0,00 -80,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL00300 19/03/2018 0,00 1.800,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
2018OB00118 19/03/2018 0,00 0,00 1.800,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL00721 17/05/2018 0,00 0,00 1.719,94
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL00721 17/05/2018 0,00 0,00 -1.719,94
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
2018GR00021 17/05/2018 0,00 0,00 -80,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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