CPF/CNPJ:
09458700353
Emissão:
03/10/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
235439/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N SITIO RANGEDOR-COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071750
ADIANT.P/CUSTEAR DESPESASC/VIAGENS.CONF.CI.087/18-SUADM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00390 | 03/10/2018 | 800,00 | 757,60 | 757,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.P/CUSTEAR DESPESASC/VIAGENS.CONF.CI.087/18-SUADM.
|
2018NE00390 | 03/10/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SSALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018NE00482 | 26/12/2018 | -42,40 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL02231 | 03/10/2018 | 0,00 | -42,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01544 | 03/10/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2018OB00607 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018GR00058 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -42,40 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02249 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 757,60 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02249 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -757,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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