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NOTA DE EMPENHO 2018NE00074

Favorecido

JOAQUIM LINDOSO MARQUES
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

09458700353

Emissão:

28/02/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

50120/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N SITIO RANGEDOR-COHAFUMA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65071750

Descrição

REF. A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OU-TROS SERVICOS DUARANTE A VIAGEM A CODO NO PERIODO 01 A 02/03/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00074 28/02/2018 100,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OU-TROS SERVICOS DUARANTE A VIAGEM A CODO NO PERIODO 01 A 02/03/2018.
2018NE00074 28/02/2018 100,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
2018NE00268 11/06/2018 -100,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL00848 28/02/2018 0,00 -100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL00165 28/02/2018 0,00 100,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
2018OB00056 28/02/2018 0,00 0,00 100,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
2018GR00025 11/06/2018 0,00 0,00 -100,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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