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NOTA DE EMPENHO 2018NE00117

Favorecido

VALDEMAR PAIVA NETO
R$ 900,00
 

CPF/CNPJ:

04448022315

Emissão:

19/03/2018

Plano Interno:

ESCUTAS

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

65755/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão por Resultado

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 25 DE DEZEMBRO, NR. 04 -ANIL

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

ADIANTAMENTO PARA DESPE- SAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00117 19/03/2018 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPE- SAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM.
2018NE00117 19/03/2018 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL00296 19/03/2018 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
2018OB00114 19/03/2018 0,00 0,00 900,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL00867 12/06/2018 0,00 0,00 900,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL00867 12/06/2018 0,00 0,00 -900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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