CPF/CNPJ:
01992912335
Emissão:
25/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
0101173/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SILVA DINIZ N. 02- COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65073380
RESSARCIMENTO AO SERVIDORROBERTO SANTOS MATOS DE GASTOS COM AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA TRECHO IMPERATRIZ-SAO LUIS DIA 06/04/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00216 | 25/04/2018 | 772,17 | 772,17 | 772,17 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RESSARCIMENTO AO SERVIDORROBERTO SANTOS MATOS DE GASTOS COM AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA TRECHO IMPERATRIZ-SAO LUIS DIA 06/04/2018
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2018NE00216 | 25/04/2018 | 772,17 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510204)
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2018NL00570 | 25/04/2018 | 0,00 | 772,17 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00279 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 772,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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