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NOTA DE EMPENHO 2018NE00201

Favorecido

ALMINO AFONSO CUTRIM CUNHA
R$ 786,00
 

CPF/CNPJ:

00251352790

Emissão:

12/04/2018

Plano Interno:

INFORMATICA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

0089923/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA RIO CLARO Q 01 CASA 12 - PLANALTO TURU I

Municipio:

SAO LUIS TEL: 222-4397

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DUAS DIARIAS,P/PRARTICI-PAR DO CURSO DE SOLUCAO SYMANTEC ENDEPOINT PROTECTION ENTERPRISE,2.MODULO EM12 E 13/04/2018,EM BRASILIA/DF.PRT.28/2018-SUBSEC

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00201 12/04/2018 786,00 786,00 786,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DUAS DIARIAS,P/PRARTICI-PAR DO CURSO DE SOLUCAO SYMANTEC ENDEPOINT PROTECTION ENTERPRISE,2.MODULO EM12 E 13/04/2018,EM BRASILIA/DF.PRT.28/2018-SUBSEC
2018NE00201 12/04/2018 786,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL00501 12/04/2018 0,00 786,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00217 12/04/2018 0,00 0,00 786,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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