CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
25/05/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
31035/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
VALOR REFERENTE A SERVICODE SUPORTE TECNICO, ATUA-LIZACOES E DEMAIS BENEFI-CIOS DE LICENCAS ORACLE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00159 | 25/05/2018 | 56.400,00 | 56.387,80 | 56.387,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE SUPORTE TECNICO, ATUA-LIZACOES E DEMAIS BENEFI-CIOS DE LICENCAS ORACLE.
|
2018NE00159 | 25/05/2018 | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDOS DE EMPENHO 2018NE00159.
|
2018NE00360 | 31/12/2018 | -12,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00521 | 06/08/2018 | 0,00 | 19.735,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00523 | 06/08/2018 | 0,00 | 8.458,17 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00558 | 20/08/2018 | 0,00 | 19.735,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00560 | 20/08/2018 | 0,00 | 8.458,17 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00460 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,87 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00456 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.748,95 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00458 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.908,39 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00457 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 986,78 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00459 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,91 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06710 OB - 2018OB00456 MOTIVO OB cancelada por comando 09082018
|
2018NS00016 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -18.748,95 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06710 OB - 2018OB00457 MOTIVO OB cancelada por comando 09082018
|
2018NS00017 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -986,78 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00461 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.748,94 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00462 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 986,79 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC DA OB N. 456/18
|
2018GR00023 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -18.748,95 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANC DA OB N. 457/18
|
2018GR00022 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -986,78 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL00557 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 986,78 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00497 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,87 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00494 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.748,95 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00496 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.908,39 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00499 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.748,94 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00495 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 986,78 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00498 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,91 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00500 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 986,79 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL00563 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -18.748,95 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL00562 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -986,78 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00571 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.748,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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