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NOTA DE EMPENHO 2018NE00148

Favorecido

ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
R$ 21.176,95
 

CPF/CNPJ:

59456277000176

Emissão:

25/05/2018

Plano Interno:

CAPTECNICA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

63042/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Fundo de Fortalecimento da Administração Trib

Ação:

Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 13/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS DE SUPORTE TECNICO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00148 25/05/2018 73.876,95 21.176,95 21.176,95
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 13/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS DE SUPORTE TECNICO.
2018NE00148 25/05/2018 73.876,95 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOCU-MENTO 2018NE00148, POR SOLICITACAO SUPERIOR.
2018NE00156 25/05/2018 -52.700,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00898 11/12/2018 0,00 3.377,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00900 11/12/2018 0,00 7.176,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00906 11/12/2018 0,00 3.377,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00908 11/12/2018 0,00 7.176,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00934 14/12/2018 0,00 69,25 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00847 11/12/2018 0,00 0,00 3.157,74
PAGAMENTO (700214)
2018OB00849 11/12/2018 0,00 0,00 6.817,78
PAGAMENTO (700214)
2018OB00854 11/12/2018 0,00 0,00 3.157,74
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00848 11/12/2018 0,00 0,00 168,86
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00850 11/12/2018 0,00 0,00 358,83
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00855 11/12/2018 0,00 0,00 168,86
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00862 12/12/2018 0,00 0,00 50,64
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00941 26/12/2018 0,00 0,00 50,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB00939 26/12/2018 0,00 0,00 6.752,17
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00940 26/12/2018 0,00 0,00 358,83
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2018NL01033 31/12/2018 0,00 0,00 134,86

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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