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NOTA DE EMPENHO 2018NE00026

Favorecido

ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
R$ 231.002,55
 

CPF/CNPJ:

59456277000176

Emissão:

01/03/2018

Plano Interno:

CAPTECNICA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

23144/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Fundo de Fortalecimento da Administração Trib

Ação:

Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

CONTRATO N. 010/2017, RE-FERENTE A SERVICO DE SU-PORTE TECNICO, ATUALIZA-COESTECNOLOGICAS E DEMAISBENEFICIOS PARA AS 10 LI-CENCAS ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION PROSSE-SOR PERPETUAL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00026 01/03/2018 100.000,00 231.002,55 231.002,55
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO N. 010/2017, RE-FERENTE A SERVICO DE SU-PORTE TECNICO, ATUALIZA-COESTECNOLOGICAS E DEMAISBENEFICIOS PARA AS 10 LI-CENCAS ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION PROSSE-SOR PERPETUAL.
2018NE00026 01/03/2018 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00026,REFERENTE A SERV.SUPORTE TECNICO,ATUALIZACAOLICENCA,DE USO PROGRAMA.
2018NE00232 25/07/2018 131.002,55 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00095 15/03/2018 0,00 28.257,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00097 15/03/2018 0,00 17.942,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00476 25/07/2018 0,00 28.257,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00478 25/07/2018 0,00 17.942,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00480 25/07/2018 0,00 28.257,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00482 25/07/2018 0,00 17.942,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00484 25/07/2018 0,00 28.257,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00486 25/07/2018 0,00 17.942,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00488 25/07/2018 0,00 28.257,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00490 25/07/2018 0,00 17.942,53 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00094 15/03/2018 0,00 0,00 423,87
PAGAMENTO (700214)
2018OB00092 15/03/2018 0,00 0,00 26.421,21
PAGAMENTO (700214)
2018OB00095 15/03/2018 0,00 0,00 17.045,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00093 15/03/2018 0,00 0,00 1.412,90
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00096 15/03/2018 0,00 0,00 897,13
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00420 25/07/2018 0,00 0,00 423,87
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00425 25/07/2018 0,00 0,00 423,87
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00430 25/07/2018 0,00 0,00 423,87
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00435 25/07/2018 0,00 0,00 423,87
PAGAMENTO (700214)
2018OB00419 25/07/2018 0,00 0,00 26.421,21
PAGAMENTO (700214)
2018OB00422 25/07/2018 0,00 0,00 17.045,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB00424 25/07/2018 0,00 0,00 26.421,21
PAGAMENTO (700214)
2018OB00427 25/07/2018 0,00 0,00 17.045,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB00429 25/07/2018 0,00 0,00 26.421,21
PAGAMENTO (700214)
2018OB00432 25/07/2018 0,00 0,00 17.045,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB00434 25/07/2018 0,00 0,00 26.421,21
PAGAMENTO (700214)
2018OB00437 25/07/2018 0,00 0,00 17.045,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00421 25/07/2018 0,00 0,00 1.412,90
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00423 25/07/2018 0,00 0,00 897,13
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00426 25/07/2018 0,00 0,00 1.412,90
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00428 25/07/2018 0,00 0,00 897,13
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00431 25/07/2018 0,00 0,00 1.412,90
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00433 25/07/2018 0,00 0,00 897,13
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00436 25/07/2018 0,00 0,00 1.412,90
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00438 25/07/2018 0,00 0,00 897,13

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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