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NOTA DE EMPENHO 2018NE00019

Favorecido

VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
R$ 41.666,68
 

CPF/CNPJ:

23921349000161

Emissão:

02/03/2018

Plano Interno:

CAPTECNICA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

174684/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Fundo de Fortalecimento da Administração Trib

Ação:

Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

CONTRATO 23/2017, REFERENTE A SERVICOS DE SOLUCAO PARA CONTROLE AUTOMATIZA-CAO DE GESTAO DO ATENDI-MENTO IMPLANTADO NAS UNI-DADES FIXAS E MOVEIS DAS CENTRAIS DE SERVICO PUBLICO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00019 02/03/2018 41.666,68 15.624,99 15.624,99
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO 23/2017, REFERENTE A SERVICOS DE SOLUCAO PARA CONTROLE AUTOMATIZA-CAO DE GESTAO DO ATENDI-MENTO IMPLANTADO NAS UNI-DADES FIXAS E MOVEIS DAS CENTRAIS DE SERVICO PUBLICO.
2018NE00019 02/03/2018 41.666,68 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00160 16/04/2018 0,00 5.208,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00162 16/04/2018 0,00 5.208,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00164 16/04/2018 0,00 5.208,33 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00138 16/04/2018 0,00 0,00 4.947,91
PAGAMENTO (700214)
2018OB00141 16/04/2018 0,00 0,00 4.947,91
PAGAMENTO (700214)
2018OB00144 16/04/2018 0,00 0,00 4.947,91
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00139 16/04/2018 0,00 0,00 260,42
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00142 16/04/2018 0,00 0,00 260,42
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00145 16/04/2018 0,00 0,00 260,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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