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NOTA DE EMPENHO 2018NE00279

Favorecido

M. G. FERREIRA LEITE EIRELI
R$ 14.288,60
 

CPF/CNPJ:

21793358000199

Emissão:

31/08/2018

Plano Interno:

CAPTECNICA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

115946/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Fundo de Fortalecimento da Administração Trib

Ação:

Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

VALOR REFERENTE A SERVICODE SUPORTE TECNICO MANU-TENCAO PREVENTIVA, CORRE-TIVA E ATUALIZACOES DE SEGURANCA DE ENDPOINT ( AN-TIVIRUS ).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00279 31/08/2018 14.288,60 3.572,14 3.572,14
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE SUPORTE TECNICO MANU-TENCAO PREVENTIVA, CORRE-TIVA E ATUALIZACOES DE SEGURANCA DE ENDPOINT ( AN-TIVIRUS ).
2018NE00279 31/08/2018 14.288,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00998 24/12/2018 0,00 1.786,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01000 24/12/2018 0,00 1.786,07 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00935 24/12/2018 0,00 0,00 1.706,41
PAGAMENTO (700214)
2018OB00937 24/12/2018 0,00 0,00 1.706,41
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00936 24/12/2018 0,00 0,00 79,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00938 24/12/2018 0,00 0,00 79,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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