CPF/CNPJ:
21793358000199
Emissão:
31/08/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
115946/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
VALOR REFERENTE A SERVICODE SUPORTE TECNICO MANU-TENCAO PREVENTIVA, CORRE-TIVA E ATUALIZACOES DE SEGURANCA DE ENDPOINT ( AN-TIVIRUS ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00279 | 31/08/2018 | 14.288,60 | 3.572,14 | 3.572,14 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE SUPORTE TECNICO MANU-TENCAO PREVENTIVA, CORRE-TIVA E ATUALIZACOES DE SEGURANCA DE ENDPOINT ( AN-TIVIRUS ).
|
2018NE00279 | 31/08/2018 | 14.288,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00998 | 24/12/2018 | 0,00 | 1.786,07 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01000 | 24/12/2018 | 0,00 | 1.786,07 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00935 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.706,41 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00937 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.706,41 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00936 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 79,66 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00938 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 79,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,