CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
166032/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A SERVICOCOM LOCACAO DE EQUIPAMEN-TO REPROGRAFICOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00045 | 24/01/2018 | 32.379,96 | 26.983,30 | 24.284,97 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOCOM LOCACAO DE EQUIPAMEN-TO REPROGRAFICOS.
|
2018NE00045 | 24/01/2018 | 32.379,96 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOC.2018NE00045,POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2018NE00702 | 26/06/2018 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOC. 2018NE00045, POR DETERMI-NACAO SUPERIOR.
|
2018NE01441 | 16/11/2018 | -396,66 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01269 | 19/04/2018 | 0,00 | 2.698,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01621 | 10/05/2018 | 0,00 | 2.698,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02086 | 12/06/2018 | 0,00 | 2.698,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02516 | 12/07/2018 | 0,00 | 2.698,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03004 | 14/08/2018 | 0,00 | 2.698,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03384 | 12/09/2018 | 0,00 | 2.698,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03774 | 05/10/2018 | 0,00 | 2.698,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04248 | 08/11/2018 | 0,00 | 2.698,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04612 | 05/12/2018 | 0,00 | 2.698,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04952 | 19/12/2018 | 0,00 | 2.698,33 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00659 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,33 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00681 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,33 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00994 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,33 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01111 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,33 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01273 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,33 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01533 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,33 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01680 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,33 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01928 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,33 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB02280 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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