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NOTA DE EMPENHO 2018NE00180

Favorecido

S H VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
R$ 1.714.096,40
 

CPF/CNPJ:

11029232000199

Emissão:

28/02/2018

Plano Interno:

GESTAOPROG

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

15142/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Fazenda

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 016/2016,REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCAE VIGILANCIA ARMADA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00180 28/02/2018 342.800,00 1.714.096,40 1.429.556,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 016/2016,REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCAE VIGILANCIA ARMADA.
2018NE00180 28/02/2018 342.800,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00180 REFERENTE A SERVICODE SEGURANCA E VIGILANCIAARMADA.
2018NE00519 10/05/2018 172.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00180,REFERENTE A SERVICODE SEGURANCA E VIGILANCIAARMADA.
2018NE00675 21/06/2018 180.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00180, REFERENTE A SERVI-COS DE SEGURANCA E VIGI-LANCIA ARMADA.
2018NE00846 02/08/2018 250.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00180, REFERENTE A SERVI-COS DE SEGURANCA E VIGI- LANCIA ARMADA.
2018NE01018 06/09/2018 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00180,REFERENTE A SERVICODE SEGURANCA E VIGILANCIAARMADA.
2018NE01047 13/09/2018 200.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE000180,REFERENTE A SERVI-CO DE SEGURANCA E VIGI- LANCA ARMADA.
2018NE01273 11/10/2018 150.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00180,REFERENTE A SERVICODE SEGURANCA E VIGILANCIAARMADA.
2018NE01413 13/11/2018 319.296,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01121 09/04/2018 0,00 171.409,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01665 11/05/2018 0,00 171.409,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02036 08/06/2018 0,00 171.409,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02582 16/07/2018 0,00 171.409,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02856 07/08/2018 0,00 171.409,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03417 12/09/2018 0,00 171.409,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03752 05/10/2018 0,00 171.409,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04260 12/11/2018 0,00 171.409,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04735 10/12/2018 0,00 171.409,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05027 21/12/2018 0,00 171.409,64 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00826 05/06/2018 0,00 0,00 1.714,10
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00924 05/06/2018 0,00 0,00 1.714,10
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00828 05/06/2018 0,00 0,00 18.855,06
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00926 05/06/2018 0,00 0,00 18.855,06
PAGAMENTO (700214)
2018OB00825 05/06/2018 0,00 0,00 142.270,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00876 05/06/2018 0,00 0,00 142.270,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00827 05/06/2018 0,00 0,00 8.570,48
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00925 05/06/2018 0,00 0,00 8.570,48
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB01064 04/07/2018 0,00 0,00 1.714,10
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01066 04/07/2018 0,00 0,00 18.855,06
PAGAMENTO (700214)
2018OB01063 04/07/2018 0,00 0,00 142.270,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01065 04/07/2018 0,00 0,00 8.570,48
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB01309 20/08/2018 0,00 0,00 1.714,10
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01311 20/08/2018 0,00 0,00 18.855,06
PAGAMENTO (700214)
2018OB01308 20/08/2018 0,00 0,00 142.270,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01310 20/08/2018 0,00 0,00 8.570,48
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB01384 23/08/2018 0,00 0,00 1.714,10
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01386 23/08/2018 0,00 0,00 18.855,06
PAGAMENTO (700214)
2018OB01383 23/08/2018 0,00 0,00 142.270,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01385 23/08/2018 0,00 0,00 8.570,48
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB01732 17/10/2018 0,00 0,00 1.714,10
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01734 17/10/2018 0,00 0,00 18.855,06
PAGAMENTO (700214)
2018OB01731 17/10/2018 0,00 0,00 142.270,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01733 17/10/2018 0,00 0,00 8.570,48
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB01988 21/11/2018 0,00 0,00 1.714,10
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01987 21/11/2018 0,00 0,00 18.855,06
PAGAMENTO (700214)
2018OB01985 21/11/2018 0,00 0,00 142.270,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01986 21/11/2018 0,00 0,00 8.570,48
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02266 27/12/2018 0,00 0,00 1.714,10
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02265 27/12/2018 0,00 0,00 18.855,06
PAGAMENTO (700214)
2018OB02264 27/12/2018 0,00 0,00 142.270,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2018NL05069 31/12/2018 0,00 0,00 66.849,76

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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