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NOTA DE EMPENHO 2018NE01079

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 30.198,61
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

05/09/2018

Plano Interno:

PROFISCO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

175734/2018

Processo Licitatório:

CONVITE

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Fazenda

Ação:

Fortalecimento da Gestão Fiscal

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

TERCEIRO TERMO ADITIVO DEPRORROGACAO DE CONTRATO /N.09/2015,REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS_AEREAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01079 05/09/2018 65.888,00 18.552,95 18.552,95
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TERCEIRO TERMO ADITIVO DEPRORROGACAO DE CONTRATO /N.09/2015,REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS_AEREAS.
2018NE01079 05/09/2018 65.888,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOC. 2018NE01079.
2018NE01579 31/12/2018 -35.689,39 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04109 31/10/2018 0,00 2.435,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04110 31/10/2018 0,00 2.962,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04112 31/10/2018 0,00 1.805,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04113 31/10/2018 0,00 3.398,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04114 31/10/2018 0,00 7.951,46 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01860 01/11/2018 0,00 0,00 3.398,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB01861 01/11/2018 0,00 0,00 1.805,34
PAGAMENTO (700214)
2018OB01862 01/11/2018 0,00 0,00 2.962,68
PAGAMENTO (700214)
2018OB01863 01/11/2018 0,00 0,00 2.435,15
PAGAMENTO (700214)
2018OB01883 05/11/2018 0,00 0,00 7.939,60
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01884 05/11/2018 0,00 0,00 11,86

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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