CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
05/09/2018
Plano Interno:
PROFISCO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
175734/2018
Processo Licitatório:
CONVITE
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Fortalecimento da Gestão Fiscal
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
TERCEIRO TERMO ADITIVO DEPRORROGACAO DE CONTRATO /N.09/2015,REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS_AEREAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01079 | 05/09/2018 | 65.888,00 | 18.552,95 | 18.552,95 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TERCEIRO TERMO ADITIVO DEPRORROGACAO DE CONTRATO /N.09/2015,REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS_AEREAS.
|
2018NE01079 | 05/09/2018 | 65.888,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOC. 2018NE01079.
|
2018NE01579 | 31/12/2018 | -35.689,39 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04109 | 31/10/2018 | 0,00 | 2.435,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04110 | 31/10/2018 | 0,00 | 2.962,68 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04112 | 31/10/2018 | 0,00 | 1.805,34 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04113 | 31/10/2018 | 0,00 | 3.398,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04114 | 31/10/2018 | 0,00 | 7.951,46 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01860 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.398,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01861 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.805,34 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01862 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.962,68 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01863 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.435,15 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01883 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.939,60 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01884 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 11,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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