Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00041

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 86.892,98
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

25/01/2018

Plano Interno:

GESTAOPROG

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

302114/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Fazenda

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2014, SERVICODE FORNECIMENTO PASSAGENSAEREAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00041 25/01/2018 10.000,00 86.892,98 79.599,17
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2014, SERVICODE FORNECIMENTO PASSAGENSAEREAS.
2018NE00041 25/01/2018 10.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00041, REFERENTE A SERVI-CO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
2018NE00181 28/02/2018 80.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00041, REFERENTE A FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
2018NE01474 19/11/2018 10.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: PELA ANULACAO PARCIAL DO DOC. 2018NE00041.
2018NE01563 31/12/2018 -13.107,02 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL02421 25/01/2018 0,00 -2.553,01 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL04901 25/01/2018 0,00 -2.429,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00925 22/03/2018 0,00 2.910,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01225 13/04/2018 0,00 2.278,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01306 24/04/2018 0,00 2.619,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01477 07/05/2018 0,00 1.885,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01479 07/05/2018 0,00 1.692,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01857 28/05/2018 0,00 542,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01970 06/06/2018 0,00 3.642,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02161 15/06/2018 0,00 1.916,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02260 27/06/2018 0,00 1.127,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02261 27/06/2018 0,00 1.983,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02262 27/06/2018 0,00 4.389,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02304 28/06/2018 0,00 1.454,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02418 10/07/2018 0,00 3.318,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02419 10/07/2018 0,00 2.553,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02420 10/07/2018 0,00 2.168,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02422 10/07/2018 0,00 2.555,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02464 11/07/2018 0,00 2.152,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02613 19/07/2018 0,00 2.494,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02665 27/07/2018 0,00 2.444,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02666 27/07/2018 0,00 2.300,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02782 03/08/2018 0,00 1.817,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02953 13/08/2018 0,00 2.461,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03493 17/09/2018 0,00 2.093,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03498 17/09/2018 0,00 3.851,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03626 26/09/2018 0,00 2.710,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03657 28/09/2018 0,00 3.205,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03854 10/10/2018 0,00 1.102,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03855 10/10/2018 0,00 1.557,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03868 10/10/2018 0,00 2.106,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04013 22/10/2018 0,00 3.806,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04170 05/11/2018 0,00 2.557,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04234 07/11/2018 0,00 2.328,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04462 23/11/2018 0,00 4.358,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04632 06/12/2018 0,00 1.878,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04633 06/12/2018 0,00 2.429,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04787 11/12/2018 0,00 1.010,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04890 13/12/2018 0,00 2.167,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04939 18/12/2018 0,00 4.003,27 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00416 27/03/2018 0,00 0,00 2.909,32
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00417 27/03/2018 0,00 0,00 1,14
PAGAMENTO (700214)
2018OB00647 10/05/2018 0,00 0,00 1.690,95
PAGAMENTO (700214)
2018OB00649 10/05/2018 0,00 0,00 1.884,83
PAGAMENTO (700214)
2018OB00655 10/05/2018 0,00 0,00 2.277,48
PAGAMENTO (700214)
2018OB00657 10/05/2018 0,00 0,00 2.617,49
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00648 10/05/2018 0,00 0,00 1,15
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00650 10/05/2018 0,00 0,00 1,15
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00656 10/05/2018 0,00 0,00 1,15
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00658 10/05/2018 0,00 0,00 2,29
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANC DA OB N. 648/18
2018GR00019 14/05/2018 0,00 0,00 -1,15
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANC DA OB N. 650/18
2018GR00020 14/05/2018 0,00 0,00 -1,15
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANC DA OB N. 656/18
2018GR00022 14/05/2018 0,00 0,00 -1,15
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANC DA OB N. 658/18
2018GR00023 14/05/2018 0,00 0,00 -2,29
PAGAMENTO (700214)
2018OB00797 30/05/2018 0,00 0,00 1,15
PAGAMENTO (700214)
2018OB00798 30/05/2018 0,00 0,00 1,15
PAGAMENTO (700214)
2018OB00799 30/05/2018 0,00 0,00 1,15
PAGAMENTO (700214)
2018OB00800 30/05/2018 0,00 0,00 2,29
PAGAMENTO (700214)
2018OB00822 05/06/2018 0,00 0,00 542,74
PAGAMENTO (700214)
2018OB00936 06/06/2018 0,00 0,00 3.632,12
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00937 06/06/2018 0,00 0,00 10,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB01002 19/06/2018 0,00 0,00 1.916,15
PAGAMENTO (700218)
2018OB01037 28/06/2018 0,00 0,00 1.983,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01077 09/07/2018 0,00 0,00 1.443,76
PAGAMENTO (700214)
2018OB01078 09/07/2018 0,00 0,00 1.127,38
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01076 09/07/2018 0,00 0,00 10,31
PAGAMENTO (700214)
2018OB01081 10/07/2018 0,00 0,00 4.389,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB01101 12/07/2018 0,00 0,00 3.318,10
PAGAMENTO (700214)
2018OB01107 13/07/2018 0,00 0,00 2.168,79
PAGAMENTO (700214)
2018OB01108 13/07/2018 0,00 0,00 2.555,01
PAGAMENTO (700214)
2018OB01110 16/07/2018 0,00 0,00 2.152,51
PAGAMENTO (700214)
2018OB01172 27/07/2018 0,00 0,00 2.289,75
PAGAMENTO (700214)
2018OB01174 27/07/2018 0,00 0,00 2.444,78
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01173 27/07/2018 0,00 0,00 10,33
PAGAMENTO (700214)
2018OB01207 03/08/2018 0,00 0,00 2.494,08
PAGAMENTO (700214)
2018OB01212 06/08/2018 0,00 0,00 1.817,62
PAGAMENTO (700214)
2018OB01264 13/08/2018 0,00 0,00 2.461,28
PAGAMENTO (700214)
2018OB01550 18/09/2018 0,00 0,00 2.093,65
PAGAMENTO (700214)
2018OB01621 28/09/2018 0,00 0,00 2.710,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB01749 17/10/2018 0,00 0,00 3.851,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB01768 19/10/2018 0,00 0,00 1.102,14
PAGAMENTO (700214)
2018OB01804 25/10/2018 0,00 0,00 1.557,78
PAGAMENTO (700214)
2018OB01805 25/10/2018 0,00 0,00 2.096,31
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01806 25/10/2018 0,00 0,00 10,54
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANC DA OB N. 1805/18
2018GR00058 25/10/2018 0,00 0,00 -2.096,31
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANC DA OB N. 1806
2018GR00059 25/10/2018 0,00 0,00 -10,54
PAGAMENTO (700214)
2018OB01827 30/10/2018 0,00 0,00 2.096,51
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01828 30/10/2018 0,00 0,00 10,34
PAGAMENTO (700214)
2018OB01912 09/11/2018 0,00 0,00 3.205,56
PAGAMENTO (700214)
2018OB01922 12/11/2018 0,00 0,00 2.328,54
PAGAMENTO (700214)
2018OB01932 14/11/2018 0,00 0,00 2.557,34
PAGAMENTO (700214)
2018OB02046 22/11/2018 0,00 0,00 3.806,07
PAGAMENTO (700214)
2018OB02048 23/11/2018 0,00 0,00 4.345,57
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02049 23/11/2018 0,00 0,00 12,61
PAGAMENTO (700214)
2018OB02241 27/12/2018 0,00 0,00 4.003,27
PAGAMENTO (700214)
2018OB02243 27/12/2018 0,00 0,00 1.010,54
PAGAMENTO (700214)
2018OB02244 27/12/2018 0,00 0,00 1.878,56
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2018NL05095 31/12/2018 0,00 0,00 2,30
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2018NL05091 31/12/2018 0,00 0,00 -5.128,17

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,