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NOTA DE EMPENHO 2018NE00160

Favorecido

INSS
R$ 27.452,13
 

CPF/CNPJ:

29979036000140

Emissão:

31/07/2018

Plano Interno:

PREVAGEMSUL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OBRIGACOES PATRONAIS

Processo:

0185448

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M

Ação:

Contribuição ao Regime Geral da Previdência

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO N.. 0185448/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00160 31/07/2018 27.452,13 27.452,13 27.452,13
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO N.. 0185448/2018.
2018NE00160 31/07/2018 27.452,13 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00203 31/07/2018 0,00 27.452,13 0,00
PAGAMENTO (700205)
2018OB00189 13/08/2018 0,00 0,00 27.452,13
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705205)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06765 OB - 2018OB00189 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 29082018
2018NS00031 13/08/2018 0,00 0,00 -27.452,13
PAGAMENTO (700205)
2018OB00237 27/09/2018 0,00 0,00 27.452,13
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705205)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00237 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
2018NS00057 16/10/2018 0,00 0,00 -27.452,13
PAGAMENTO (881884)
2018NS00099 16/10/2018 0,00 0,00 27.452,13

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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