CPF/CNPJ:
07966516000134
Emissão:
09/10/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0241230/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
LOCACAO DE VEICULO PEQUENO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.. 002/2018 E ESPECIFICACOES CONTIDAS EM CONTRATO N. 011/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00210 | 09/10/2018 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO DE VEICULO PEQUENO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.. 002/2018 E ESPECIFICACOES CONTIDAS EM CONTRATO N. 011/2018.
|
2018NE00210 | 09/10/2018 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00271 | 09/10/2018 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00267 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.860,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00268 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06891 OB - 2018OB00267 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 11102018
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2018NS00039 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -17.860,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00268 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
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2018NS00084 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -940,00 |
PAGAMENTO (881884)
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2018NS00123 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00272 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.860,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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