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NOTA DE EMPENHO 2018NE00210

Favorecido

SG MAQUINAS E SERVICOS
R$ 18.800,00
 

CPF/CNPJ:

07966516000134

Emissão:

09/10/2018

Plano Interno:

MANUAGEMSUL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0241230/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

LOCACAO DE VEICULO PEQUENO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.. 002/2018 E ESPECIFICACOES CONTIDAS EM CONTRATO N. 011/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00210 09/10/2018 18.800,00 18.800,00 18.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO DE VEICULO PEQUENO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.. 002/2018 E ESPECIFICACOES CONTIDAS EM CONTRATO N. 011/2018.
2018NE00210 09/10/2018 18.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00271 09/10/2018 0,00 18.800,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00267 10/10/2018 0,00 0,00 17.860,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ
2018OB00268 10/10/2018 0,00 0,00 940,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06891 OB - 2018OB00267 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 11102018
2018NS00039 10/10/2018 0,00 0,00 -17.860,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00268 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
2018NS00084 16/10/2018 0,00 0,00 -940,00
PAGAMENTO (881884)
2018NS00123 16/10/2018 0,00 0,00 940,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00272 19/10/2018 0,00 0,00 17.860,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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