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NOTA DE EMPENHO 2018NE00157

Favorecido

PREF MUN DE IMPERATRIZ
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

06158455000116

Emissão:

02/08/2018

Plano Interno:

MANUAGEMSUL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0186374/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

BOLETO DE IPTU NR 0211733, INSC.IMOVEL 1501.060.0045.0000.000, EXERCICIO 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGEMSUL, PARA ATENDER CLAUSULA QUINTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL NR 001/2018, CONFORME PROCESSO N.. 0186374

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00157 02/08/2018 1.040,60 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BOLETO DE IPTU NR 0211733, INSC.IMOVEL 1501.060.0045.0000.000, EXERCICIO 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGEMSUL, PARA ATENDER CLAUSULA QUINTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL NR 001/2018, CONFORME PROCESSO N.. 0186374
2018NE00157 02/08/2018 1.040,60 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO 2018NE00157, POIS BANCO NAO EFETUOU PAGAMENTO POR PROBLEMAS TECNICOS, E VALOR FOI ESTORNADO EM 17/09/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO.
2018NE00199 21/09/2018 -1.040,60 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00248 02/08/2018 0,00 -1.040,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00198 02/08/2018 0,00 1.040,60 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00174 03/08/2018 0,00 0,00 1.040,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE PAGAMENTO, POIS CONTA NAO FOI PAGA, E BANCO DEVOLVEU RECURSO EM 17/09/2018, CONFORME EXTRATO
2018GR00004 17/09/2018 0,00 0,00 -1.040,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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