CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
09/10/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0241232/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIAARMADA, CONF. CONTRATO 003/2018 PERIODO DE COBRANCA 02/09 A 01/10/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00208 | 09/10/2018 | 8.151,62 | 8.151,62 | 8.151,62 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIAARMADA, CONF. CONTRATO 003/2018 PERIODO DE COBRANCA 02/09 A 01/10/2018.
|
2018NE00208 | 09/10/2018 | 8.151,62 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00269 | 09/10/2018 | 0,00 | 8.151,62 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00262 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 81,52 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00265 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 896,68 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00263 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.765,84 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00264 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,58 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00262 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00079 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -81,52 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00265 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00082 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -896,68 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00263 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
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2018NS00080 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.765,84 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00264 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
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2018NS00081 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -407,58 |
PAGAMENTO (881884)
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2018NS00111 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.765,84 |
PAGAMENTO (881884)
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2018NS00114 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,58 |
PAGAMENTO (881884)
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2018NS00124 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 896,68 |
PAGAMENTO (881884)
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2018NS00132 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 81,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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