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NOTA DE EMPENHO 2018NE00208

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI
R$ 8.151,62
 

CPF/CNPJ:

06019070000178

Emissão:

09/10/2018

Plano Interno:

MANUAGEMSUL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

0241232/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIAARMADA, CONF. CONTRATO 003/2018 PERIODO DE COBRANCA 02/09 A 01/10/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00208 09/10/2018 8.151,62 8.151,62 8.151,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIAARMADA, CONF. CONTRATO 003/2018 PERIODO DE COBRANCA 02/09 A 01/10/2018.
2018NE00208 09/10/2018 8.151,62 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL00269 09/10/2018 0,00 8.151,62 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00262 10/10/2018 0,00 0,00 81,52
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00265 10/10/2018 0,00 0,00 896,68
PAGAMENTO (700214)
2018OB00263 10/10/2018 0,00 0,00 6.765,84
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ
2018OB00264 10/10/2018 0,00 0,00 407,58
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00262 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
2018NS00079 16/10/2018 0,00 0,00 -81,52
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00265 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
2018NS00082 16/10/2018 0,00 0,00 -896,68
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00263 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
2018NS00080 16/10/2018 0,00 0,00 -6.765,84
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00264 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
2018NS00081 16/10/2018 0,00 0,00 -407,58
PAGAMENTO (881884)
2018NS00111 16/10/2018 0,00 0,00 6.765,84
PAGAMENTO (881884)
2018NS00114 16/10/2018 0,00 0,00 407,58
PAGAMENTO (881884)
2018NS00124 16/10/2018 0,00 0,00 896,68
PAGAMENTO (881884)
2018NS00132 16/10/2018 0,00 0,00 81,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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