Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00163

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI
R$ 8.151,62
 

CPF/CNPJ:

06019070000178

Emissão:

08/08/2018

Plano Interno:

MANUAGEMSUL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

0186983/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, CONF. CONTRATO 003/2018 PERIODO DE COBRANCA 02/07 A 01/08/2018, PROCESSO N.. 0186983/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00163 08/08/2018 8.151,62 8.151,62 8.151,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, CONF. CONTRATO 003/2018 PERIODO DE COBRANCA 02/07 A 01/08/2018, PROCESSO N.. 0186983/2018.
2018NE00163 08/08/2018 8.151,62 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL00206 08/08/2018 0,00 8.151,62 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00185 13/08/2018 0,00 0,00 81,52
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00187 13/08/2018 0,00 0,00 896,68
PAGAMENTO (700214)
2018OB00184 13/08/2018 0,00 0,00 6.765,84
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ
2018OB00186 13/08/2018 0,00 0,00 407,58
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06765 OB - 2018OB00187 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 29082018
2018NS00029 13/08/2018 0,00 0,00 -896,68
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06765 OB - 2018OB00186 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 29082018
2018NS00028 13/08/2018 0,00 0,00 -407,58
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00243 27/09/2018 0,00 0,00 896,68
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00243 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
2018NS00063 16/10/2018 0,00 0,00 -896,68
PAGAMENTO (881884)
2018NS00097 16/10/2018 0,00 0,00 896,68
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ
2018OB00283 26/10/2018 0,00 0,00 407,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,