CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
08/06/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0140536/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, CONF. CONTRATO 003/2018, PERIODO DE COBRANCA 02/05 A 01/06/2018, PROCESSO N.. 0140536/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00096 | 08/06/2018 | 8.151,62 | 8.151,62 | 8.151,62 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, CONF. CONTRATO 003/2018, PERIODO DE COBRANCA 02/05 A 01/06/2018, PROCESSO N.. 0140536/2018.
|
2018NE00096 | 08/06/2018 | 8.151,62 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00114 | 08/06/2018 | 0,00 | 8.151,62 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00087 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 896,68 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00090 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 81,52 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00092 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 896,68 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00091 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.765,84 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00093 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,58 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2018NL00122 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -896,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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