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NOTA DE EMPENHO 2018NE00239

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 23.313,66
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

31/10/2018

Plano Interno:

INSS

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OBRIGACOES PATRONAIS

Processo:

0249933/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Executiva Metropolitana

Ação:

Contribuição ao Regime Geral da Previdência

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE AO PAGAMENTO DOINSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00239 31/10/2018 23.313,66 23.313,66 23.313,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DOINSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2018
2018NE00239 31/10/2018 23.313,66 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2018NL00544 31/10/2018 0,00 -23.313,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00525 31/10/2018 0,00 23.313,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00545 31/10/2018 0,00 23.313,66 0,00
PAGAMENTO (700205)
2018OB00397 16/11/2018 0,00 0,00 23.313,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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