CPF/CNPJ:
26549607000119
Emissão:
10/10/2018
Plano Interno:
DESIURM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
Processo:
0165985/2018
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PASSEIO PUBLICO E ACADEMIA AO AR LIVRE EM TRECHOS DA AVENIDA 01 DO BAIRRO BEQUIMAO NA CIDADE DE SAO LUIS-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00211 | 10/10/2018 | 300.162,58 | 74.134,79 | 74.134,79 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PASSEIO PUBLICO E ACADEMIA AO AR LIVRE EM TRECHOS DA AVENIDA 01 DO BAIRRO BEQUIMAO NA CIDADE DE SAO LUIS-MA.
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2018NE00211 | 10/10/2018 | 300.162,58 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL00567 | 28/11/2018 | 0,00 | 74.134,79 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00569 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.112,02 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00427 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.643,90 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00471 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.154,83 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00470 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.224,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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