CPF/CNPJ:
12769072000187
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0297778/2017.
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO DA CAPACIDADE ELETRICA E READEQUACAO DO QUADRO DE ENERGIA, EM DECORRENCIA DO AUMENTO DA CARGACONFORME PROCESSO N. 0297778/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00043 | 27/02/2018 | 6.620,50 | 6.620,50 | 6.620,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO DA CAPACIDADE ELETRICA E READEQUACAO DO QUADRO DE ENERGIA, EM DECORRENCIA DO AUMENTO DA CARGACONFORME PROCESSO N. 0297778/17.
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2018NE00043 | 27/02/2018 | 6.620,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
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2018NL00114 | 27/02/2018 | 0,00 | -6.250,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00111 | 22/03/2018 | 0,00 | 6.250,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00115 | 23/03/2018 | 0,00 | 6.620,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00116 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.322,86 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00117 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 297,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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