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NOTA DE EMPENHO 2018NE00417

Favorecido

EMANOEL COSTA CLAUDINO SILVA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

76506681349

Emissão:

12/09/2018

Plano Interno:

MANUTMOB

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

219907/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA MANOEL ANTONIO ALMEIDA,3610-CODNOVO MAR BL.03 AP.105 - IPASE

Municipio:

SAO LUIS 236-6589

Estado:

MA

CEP:

65061310

Descrição

CONCESSAO DE DIARIAS NOPERIODO DE 13/09/2018 PARA PARTICIPAR DA 2. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA A.G.E,COM 20. ENACOR 10TRANSPOQUIP E DA 46. REDORE REUNIAO DE DIRIGENTESDOS ORGAOS ROD.EM S.PAULOSP COM MEIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00417 12/09/2018 173,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS NOPERIODO DE 13/09/2018 PARA PARTICIPAR DA 2. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA A.G.E,COM 20. ENACOR 10TRANSPOQUIP E DA 46. REDORE REUNIAO DE DIRIGENTESDOS ORGAOS ROD.EM S.PAULOSP COM MEIA
2018NE00417 12/09/2018 173,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO N.00417, PAGO INDEVIDO.
2018NE00430 24/09/2018 -173,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL00910 12/09/2018 0,00 -173,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL00875 12/09/2018 0,00 173,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00650 12/09/2018 0,00 0,00 173,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DIARIAS.
2018GR00028 12/09/2018 0,00 0,00 -173,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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