CPF/CNPJ:
41799496368
Emissão:
11/05/2018
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
115460/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE DIARIASPARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA, NO PERIODODE 14 A 17/05/2018, COM AFINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIA PUBLICA DOSERVICO TRAVESSIA. (ITEM.14001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00190 | 11/05/2018 | 605,50 | 605,50 | 605,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DIARIASPARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA, NO PERIODODE 14 A 17/05/2018, COM AFINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIA PUBLICA DOSERVICO TRAVESSIA. (ITEM.14001)
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2018NE00190 | 11/05/2018 | 605,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00350 | 11/05/2018 | 0,00 | 605,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00269 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 605,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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