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NOTA DE EMPENHO 2018NE00153

Favorecido

LOCADORA CONTE LTDA
R$ 28.699,00
 

CPF/CNPJ:

08828429000183

Emissão:

05/04/2018

Plano Interno:

MANUTMOB

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

182719/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEVEICULOS TIPO PASSEIO. (ITEM.39020)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00153 05/04/2018 28.699,00 28.699,00 28.699,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEVEICULOS TIPO PASSEIO. (ITEM.39020)
2018NE00153 05/04/2018 28.699,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00534 18/06/2018 0,00 4.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00578 28/06/2018 0,00 4.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00735 14/08/2018 0,00 4.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00767 24/08/2018 0,00 4.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00883 20/09/2018 0,00 4.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01000 29/10/2018 0,00 4.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01287 19/12/2018 0,00 4.099,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00433 18/06/2018 0,00 0,00 4.100,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00460 04/07/2018 0,00 0,00 4.100,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00570 15/08/2018 0,00 0,00 4.100,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00591 30/08/2018 0,00 0,00 4.100,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00680 24/09/2018 0,00 0,00 4.100,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00780 30/10/2018 0,00 0,00 4.100,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00926 19/12/2018 0,00 0,00 4.099,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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