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NOTA DE EMPENHO 2018NE00109

Favorecido

LOCADORA CONTE LTDA
R$ 59.670,00
 

CPF/CNPJ:

08828429000183

Emissão:

27/03/2018

Plano Interno:

GESTAMOB

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

46666/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

ADITIVO DO CONTRATO N.04/2016, COM A FINALIDADE DECONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPOPASSEIO, PARA ATENDER ASDEMANDAS DA AGENCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANAE SERVICOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00109 27/03/2018 59.670,00 53.040,00 46.410,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO N.04/2016, COM A FINALIDADE DECONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPOPASSEIO, PARA ATENDER ASDEMANDAS DA AGENCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANAE SERVICOS
2018NE00109 27/03/2018 59.670,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00509 12/06/2018 0,00 6.630,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00648 17/07/2018 0,00 6.630,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00732 14/08/2018 0,00 6.630,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00913 27/09/2018 0,00 6.630,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00922 27/09/2018 0,00 6.630,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01043 08/11/2018 0,00 6.630,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01147 29/11/2018 0,00 6.630,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01262 19/12/2018 0,00 6.630,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00501 18/07/2018 0,00 0,00 6.630,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00605 04/09/2018 0,00 0,00 6.630,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00689 10/10/2018 0,00 0,00 6.630,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00691 10/10/2018 0,00 0,00 6.630,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00697 10/10/2018 0,00 0,00 6.630,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00830 12/11/2018 0,00 0,00 6.630,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00879 29/11/2018 0,00 0,00 6.630,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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