CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
01/05/2018
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
129863/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,COMPREENDENDO OS SERVICOSDE INFORMACAO, EMISSAO,RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO E CANCE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00194 | 01/05/2018 | 20.000,00 | 46.683,94 | 46.683,94 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,COMPREENDENDO OS SERVICOSDE INFORMACAO, EMISSAO,RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO E CANCE
|
2018NE00194 | 01/05/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,COMPREENDENDO OS SERVICOSDE INFORMACAO, EMISSAO,RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO, COMFORNECIMENT
|
2018NE00265 | 01/06/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,COMPREENDENDO OS SERVICOSDE INFORMACAO, EMISSAO,RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO E CANCE
|
2018NE00333 | 01/08/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,COMPREENDENDO OS SERVICOSDE INFORMACAO, EMISSAO,RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO E CANCE
|
2018NE00398 | 20/08/2018 | 6.706,94 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO N.00194.
|
2018NE00537 | 05/12/2018 | -23,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00450 | 30/05/2018 | 0,00 | 10.289,87 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00607 | 28/06/2018 | 0,00 | 9.137,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00644 | 17/07/2018 | 0,00 | 1.038,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00645 | 17/07/2018 | 0,00 | 4.551,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00734 | 14/08/2018 | 0,00 | 1.165,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00742 | 17/08/2018 | 0,00 | 1.847,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00743 | 17/08/2018 | 0,00 | 4.590,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00899 | 21/09/2018 | 0,00 | 14.063,63 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00386 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.289,87 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00469 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.137,08 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00566 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.038,37 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00569 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.165,56 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00586 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.551,54 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00587 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.847,13 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00679 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.590,76 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00682 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.063,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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