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NOTA DE EMPENHO 2018NE00077

Favorecido

CARAVELAS TURISMO LTDA
R$ 17.616,64
 

CPF/CNPJ:

06280986000187

Emissão:

07/03/2018

Plano Interno:

MANUTMOB

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

129863/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,COMPREENDENDO OS SERVICOSDE INFORMACAO, EMISSAO,RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO E CANCE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00077 07/03/2018 20.000,01 17.616,64 17.616,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,COMPREENDENDO OS SERVICOSDE INFORMACAO, EMISSAO,RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO E CANCE
2018NE00077 07/03/2018 20.000,01 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO N.00077, PARA MUDANCA DE FONTE
2018NE00253 14/06/2018 -2.383,37 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00230 28/03/2018 0,00 11.565,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00231 28/03/2018 0,00 1.209,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00382 16/05/2018 0,00 1.711,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00383 16/05/2018 0,00 3.129,49 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00190 28/03/2018 0,00 0,00 11.565,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB00191 28/03/2018 0,00 0,00 1.209,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB00321 16/05/2018 0,00 0,00 1.711,71
PAGAMENTO (700214)
2018OB00322 16/05/2018 0,00 0,00 3.129,49

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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