Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE01610

Favorecido

FRANCY KERCIO SILVA E SILVA
R$ 596,50
 

CPF/CNPJ:

76987787387

Emissão:

05/06/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

136231/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

******

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ, RIBAMAR FIQUENE, CAMPESTRE, JOAO LISBOA, ACAILANDIA, E SAO JOAO DOS PATOS-MA ENTRE 03 A 08/06/2018. 5,5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01610 05/06/2018 596,50 596,50 596,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ, RIBAMAR FIQUENE, CAMPESTRE, JOAO LISBOA, ACAILANDIA, E SAO JOAO DOS PATOS-MA ENTRE 03 A 08/06/2018. 5,5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXM
2018NE01610 05/06/2018 596,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL02004 05/06/2018 0,00 596,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01686 06/06/2018 0,00 0,00 596,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,