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NOTA DE EMPENHO 2018NE03050

Favorecido

CLEITON FERREIRA DA SILVA
R$ 76,50
 

CPF/CNPJ:

66413842334

Emissão:

19/10/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

248576/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. BAHIA, BLOCO 05, APT 102, GRAN VILAGE, CHACARA BRASIL, TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ITAPECURU-MA ENTRE21 A 22/10/2018. 1,5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO DINO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE ITAPE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03050 19/10/2018 214,50 76,50 76,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ITAPECURU-MA ENTRE21 A 22/10/2018. 1,5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO DINO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE ITAPE
2018NE03050 19/10/2018 214,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE UMA DIARIA DEVIDO MUDANCA NA AGENDA DO GOVERNADOR, CONFORME MEMORANDO N. 484/2018 - AF/GMG, DE 25/10/2018.
2018NE03128 29/10/2018 -138,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515108)
2018NL03706 19/10/2018 0,00 -138,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL03648 19/10/2018 0,00 214,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB03280 19/10/2018 0,00 0,00 214,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018OB03280 DEVIDO MUDANCA NA AGENDA DO GOVERNADOR. CONF. M
2018GR00213 29/10/2018 0,00 0,00 -138,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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