CPF/CNPJ:
63629194320
Emissão:
02/10/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
235469/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA VITORIA DO MEARIM,ARARI, BOM JESUS DAS SELVAS, SAO PEDRO D'AGUA BRANCA-MA ENTRE 01 A 06/10/18. 5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DOEXMO. SR. G
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE02917 | 02/10/2018 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA VITORIA DO MEARIM,ARARI, BOM JESUS DAS SELVAS, SAO PEDRO D'AGUA BRANCA-MA ENTRE 01 A 06/10/18. 5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DOEXMO. SR. G
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2018NE02917 | 02/10/2018 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL03549 | 02/10/2018 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB03131 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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