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NOTA DE EMPENHO 2018NE02540

Favorecido

AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

61451665334

Emissão:

31/08/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

115499/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA BELO HORIZONTE, 45 CRUZEIRO DO ANIL

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65060480

Descrição

EMPENHO DE INDENIZACAO. VIAGEM PARA ROSARIO-MA EM 10/05/2018. MEIA DIARIA. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DOEXMO. SR. VICE-GOVERNADOR, DR. CARLOS BRANDAO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02540 31/08/2018 51,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE INDENIZACAO. VIAGEM PARA ROSARIO-MA EM 10/05/2018. MEIA DIARIA. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DOEXMO. SR. VICE-GOVERNADOR, DR. CARLOS BRANDAO.
2018NE02540 31/08/2018 51,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 2540/2018: O EMPENHO MENCIONADO FOI FEITO EM DUPLICIDADE
2018NE02541 31/08/2018 -51,50 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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