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NOTA DE EMPENHO 2018NE01135

Favorecido

AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA
R$ 51,50
 

CPF/CNPJ:

61451665334

Emissão:

25/04/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

100339/2016

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA BELO HORIZONTE, 45 CRUZEIRO DO ANIL

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65060480

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ALCANTARA-MA EM 25/04/2018. MEIA DIARIA. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR EM VIAGEM AO MUNICIPIO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01135 25/04/2018 51,50 51,50 51,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ALCANTARA-MA EM 25/04/2018. MEIA DIARIA. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR EM VIAGEM AO MUNICIPIO
2018NE01135 25/04/2018 51,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL01322 25/04/2018 0,00 51,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01104 25/04/2018 0,00 0,00 51,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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