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NOTA DE EMPENHO 2018NE00072

Favorecido

ALINE MARIANNE SILVA DA ROCHA
R$ 535,50
 

CPF/CNPJ:

60180716301

Emissão:

19/01/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

12200/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

NAO INFORMADO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA LAGO VERDE E CONCEICAO LAGO ACU-MA ENTRE 17/01 A 20/01/2018. 3,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 535,50.REALIZAR PRECURSORAE AGENDA DE TRABALHO COM O GOVERNADOR FLAV

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00072 19/01/2018 535,50 535,50 535,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA LAGO VERDE E CONCEICAO LAGO ACU-MA ENTRE 17/01 A 20/01/2018. 3,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 535,50.REALIZAR PRECURSORAE AGENDA DE TRABALHO COM O GOVERNADOR FLAV
2018NE00072 19/01/2018 535,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL00028 19/01/2018 0,00 535,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00037 22/01/2018 0,00 0,00 535,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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