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NOTA DE EMPENHO 2018NE02333

Favorecido

PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ
R$ 402,50
 

CPF/CNPJ:

56369891304

Emissão:

16/08/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

197838/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA I Q II C 22

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065052

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SANTA LUZIA, SANTA INES, PINDARE, MONCAO, E BACABAL-MA ENTRE 17 A 19/08/2018. 2,5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR, DR. CARLO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02333 16/08/2018 402,50 402,50 402,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SANTA LUZIA, SANTA INES, PINDARE, MONCAO, E BACABAL-MA ENTRE 17 A 19/08/2018. 2,5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR, DR. CARLO
2018NE02333 16/08/2018 402,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL03028 16/08/2018 0,00 402,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB02483 16/08/2018 0,00 0,00 402,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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