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NOTA DE EMPENHO 2018NE02093

Favorecido

VANIR ANTONIO DE SOUZA FILHO
R$ 440,50
 

CPF/CNPJ:

52907678353

Emissão:

12/07/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

168252/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DO SAPOTI QD26, CASA 08, RESIDENCIAL LIMA VERDE

Municipio:

PACO DO LUMIAR

Estado:

MA

CEP:

65137000

Descrição

REFERENTE AO PAGAMENTO DEE DIARIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR DR FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PORTO FRANCO NO PERIODO DE 12 A 15/07/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02093 12/07/2018 440,50 440,50 440,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DEE DIARIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR DR FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PORTO FRANCO NO PERIODO DE 12 A 15/07/2018.
2018NE02093 12/07/2018 440,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL02570 13/07/2018 0,00 440,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB02207 13/07/2018 0,00 0,00 440,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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