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NOTA DE EMPENHO 2018NE01138

Favorecido

JOSE RIBAMAR DE ALMEIDA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

48252131387

Emissão:

25/04/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

100591/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. DOM PEDRO II - S/N - CENTRO PALACIO DOS LEOES

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65010904

Descrição

REFERENTE A UMA DIARIA E E MEIA DESCONTANDO O VALOR DE R$45,00 DO VALE ALIMENTACAO. PARA O SERVIDOR REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE PIRAPEMAS NO PERIODO DE 26 A 27/04/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01138 25/04/2018 184,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A UMA DIARIA E E MEIA DESCONTANDO O VALOR DE R$45,00 DO VALE ALIMENTACAO. PARA O SERVIDOR REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE PIRAPEMAS NO PERIODO DE 26 A 27/04/2018.
2018NE01138 25/04/2018 184,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DO 2018NE01138. CONF. MEMO 203/2018/CERIMONIAL, DE 14/05/2018. VALOR DEVOLVIDO A CONTA CCONFIRMADO NO EXTRATO BANCARIO, FLS. 37/40.
2018NE01385 17/05/2018 -184,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL01710 25/04/2018 0,00 -184,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL01328 25/04/2018 0,00 184,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01107 25/04/2018 0,00 0,00 184,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB01107 CONF. MEMO 203/2018/CERIMONIAL, DE 14/05/2018 *VALOR
2018GR00087 17/05/2018 0,00 0,00 -184,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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