Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE02190

Favorecido

LILIAN MOURA CUTRIM
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

44490836368

Emissão:

24/07/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

120019/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DA SAUDE, CENTRO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65010620

Descrição

REFERENTE A INDENIZACAO DE DIARIAS REFERENTE A DIFERENCA DO REAJUSTE DO SALARIO DA SERVIDORA CONFORME DESPACHO NA FOLHA N.39 DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECER JURIDICO N.86/2018-ASSEJUR/SEGOV/MA E DEC

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02190 24/07/2018 30,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A INDENIZACAO DE DIARIAS REFERENTE A DIFERENCA DO REAJUSTE DO SALARIO DA SERVIDORA CONFORME DESPACHO NA FOLHA N.39 DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECER JURIDICO N.86/2018-ASSEJUR/SEGOV/MA E DEC
2018NE02190 24/07/2018 30,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO CANCELAMENTO 2018NE02190. ELEMENTO DESPESA INFORMADO ESTA INCORRETO CONFORM ORIENTACAO DO COMUNICA 2018002707 DE 08/06/2018. DA CONTADORIA DO ESTADO.
2018NE02212 25/07/2018 -30,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515204)
2018NL02772 24/07/2018 0,00 -30,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2018NL02745 24/07/2018 0,00 30,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,