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NOTA DE EMPENHO 2018NE01975

Favorecido

LILIAN MOURA CUTRIM
R$ 346,00
 

CPF/CNPJ:

44490836368

Emissão:

04/07/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

160289/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DA SAUDE, CENTRO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65010620

Descrição

EMPENHO DE DUAS DIARIAS PARA PRORROGACAO VIAGEM PARA OS SERVIDOR REALIZARAGENDA DE TRABALHO NOS MUNICIPIOS VIANA E CAJARI/ MA. NO PERIODO DE 30/06 A01/07/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01975 04/07/2018 346,00 346,00 346,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DUAS DIARIAS PARA PRORROGACAO VIAGEM PARA OS SERVIDOR REALIZARAGENDA DE TRABALHO NOS MUNICIPIOS VIANA E CAJARI/ MA. NO PERIODO DE 30/06 A01/07/2018.
2018NE01975 04/07/2018 346,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL02412 04/07/2018 0,00 346,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB02031 05/07/2018 0,00 0,00 346,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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