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NOTA DE EMPENHO 2018NE00540

Favorecido

LILIAN MOURA CUTRIM
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

44490836368

Emissão:

16/03/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

66727/2018

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DA SAUDE, CENTRO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65010620

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA GUIMARAES-MA ENTRE19 A 20/03/2018. 1,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 229,50. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00540 16/03/2018 229,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA GUIMARAES-MA ENTRE19 A 20/03/2018. 1,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 229,50. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR
2018NE00540 16/03/2018 229,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DO 2018NE00540. CONFORME SOLICITADO MEMO 115/2018/CERIMONIAL, DE 19/03/2018. *PAGAMENTO NAO FOI A BANCO.
2018NE00560 20/03/2018 -229,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL00619 16/03/2018 0,00 -229,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL00576 16/03/2018 0,00 229,50 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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