CPF/CNPJ:
43794955315
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
25672/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA JOSE SANTIAGO N0_30.J CAMARA/S.JOSE DE RIBAMAR
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65110000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ E RIACHAO-MA ENTRE 30/01 A 03/02/2018. 4,5 DIARIAS. VALORUNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 643,50. REALIZAR INSPECOES DE SEGURANCA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00217 | 31/01/2018 | 643,50 | 643,50 | 643,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ E RIACHAO-MA ENTRE 30/01 A 03/02/2018. 4,5 DIARIAS. VALORUNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 643,50. REALIZAR INSPECOES DE SEGURANCA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO
|
2018NE00217 | 31/01/2018 | 643,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00205 | 31/01/2018 | 0,00 | 643,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00187 | 01/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 643,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,