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NOTA DE EMPENHO 2018NE03267

Favorecido

ANTONIO DE JESUS LEITAO NUNES
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

40948625368

Emissão:

19/11/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

272559/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA MIRAGEM DO SOL, QDA. 20 LOTE 01ED. MATISE APT. 202,RENASCENCA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65075760

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO PAULO/SP ENTRE13 A 17/12/2018. 3 DIARIAS. MEMO N. 84/2018-GAB/SEGOV. PARTICIPAR DA REUNIAO COM SEC. DE GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, BEM COMO COM A EMPRESA VETOR BRASIL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03267 19/11/2018 1.386,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO PAULO/SP ENTRE13 A 17/12/2018. 3 DIARIAS. MEMO N. 84/2018-GAB/SEGOV. PARTICIPAR DA REUNIAO COM SEC. DE GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, BEM COMO COM A EMPRESA VETOR BRASIL
2018NE03267 19/11/2018 1.386,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DO 2018NE03267. SOLIC. POR MEIO DO MEMO 086/2018-GAB/SEGOV, 22/11/2018.
2018NE03275 22/11/2018 -1.386,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL03862 19/11/2018 0,00 -1.386,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL03842 19/11/2018 0,00 1.386,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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