CPF/CNPJ:
40729222349
Emissão:
13/03/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
62792/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R 28 Q 39 C 02
Municipio:
SAO LUIS FONE 245 1076
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BOM JARDIM-MA ENTRE 12 A 14/03/2018. 2,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 173,00. VALOR TOTAL R$ 432,50COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00509 | 13/03/2018 | 432,50 | 432,50 | 432,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BOM JARDIM-MA ENTRE 12 A 14/03/2018. 2,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 173,00. VALOR TOTAL R$ 432,50COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR.
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2018NE00509 | 13/03/2018 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL00535 | 13/03/2018 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00451 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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