CPF/CNPJ:
40550753320
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
122732/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXX XXXXXX
Municipio:
SAO LIIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TRIZIDELA DO VALE E LAGO DA PEDRA-MA ENTRE 17 A 22/05/2018. 5,5 DIARIAS. COORDENAR E COMPOR AEQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01413 | 18/05/2018 | 681,50 | 681,50 | 681,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TRIZIDELA DO VALE E LAGO DA PEDRA-MA ENTRE 17 A 22/05/2018. 5,5 DIARIAS. COORDENAR E COMPOR AEQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO.
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2018NE01413 | 18/05/2018 | 681,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL01754 | 18/05/2018 | 0,00 | 681,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB01500 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 681,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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