Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE03069

Favorecido

VALMYR SOARES CUNHA
R$ 545,50
 

CPF/CNPJ:

25238850344

Emissão:

19/10/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

248173/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 33, Q-57, C-50, COHATRAC IV

Municipio:

SAO LUIS FONE 238-4593

Estado:

MA

CEP:

65056340

Descrição

EMPENHO DE QUATRO DIARIASE MEIA PARA COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR FLAVIO DINO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BACABAL E ITAPECURU MIRIMMA. NO PERIODO DE 18/10 A21/10/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03069 19/10/2018 703,50 545,50 545,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE QUATRO DIARIASE MEIA PARA COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR FLAVIO DINO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BACABAL E ITAPECURU MIRIMMA. NO PERIODO DE 18/10 A21/10/2018.
2018NE03069 19/10/2018 703,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 3069/2018. MEMORANDO N. 485/2018-AF/GMG.
2018NE03112 26/10/2018 -158,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515108)
2018NL03694 19/10/2018 0,00 -158,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL03651 19/10/2018 0,00 703,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB03295 19/10/2018 0,00 0,00 703,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: DEVOLUCAO DE DIARIA. MEMORANDO N. 248173/2018. CONTA C - 24/10/2018. PROCESSO N.248173/2018
2018GR00197 26/10/2018 0,00 0,00 -158,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,