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NOTA DE EMPENHO 2018NE02402

Favorecido

VALMYR SOARES CUNHA
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

25238850344

Emissão:

22/08/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

202821/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 33, Q-57, C-50, COHATRAC IV

Municipio:

SAO LUIS FONE 238-4593

Estado:

MA

CEP:

65056340

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA COROATA E VIANA-MAENTRE 22 A 26/08/2018. 4,5 DIARIAS. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DOEXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO DINO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02402 22/08/2018 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA COROATA E VIANA-MAENTRE 22 A 26/08/2018. 4,5 DIARIAS. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DOEXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO DINO.
2018NE02402 22/08/2018 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL03138 22/08/2018 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB02578 22/08/2018 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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